GastoContratosOrden de compra

¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO25003919K?

$871 mil pagados a Play Power LT Farmington, Inc en 10 pagos del 20 de septiembre de 2024 al 5 de febrero de 2026, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Park Mitigation Fee.

Para qué era

Park Mitigation Fee

La partida presupuestaria con más dinero, de las 3 a las que se carga esta orden.

Registros de aprobación

En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.

Se paga con

Recreation & Parks Grant

Un fondo de capital, normalmente financiado con bonos o subvenciones y no con los impuestos anuales.

Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts

Todos los pagos, en orden

La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.

#PagadoFacturadoDemoraReferenciaMonto
120 de septiembre de 202412 de septiembre de 20248 d#20833 205/89KOA8 NEVIN AVENUE PARK - SHADE STRUCTURES, INV# 77798-001 DTD 09/07/24 $222,765.35$222,765
27 de enero de 202531 de diciembre de 20247 dQP002883 #21777 302/89718H REYNIER PARK - SHADE STRUCTURE, INV# 92546-01 DTD 12/31/24 $17,451.57$17,452
33 de junio de 202527 de mayo de 20257 dQP002952 #21839 302/89718H LAFAYETTE MULTIPURPOSE COM. CENTER, INV#1400293693 DTD 5/6/25 $211,308.47$110,247
43 de junio de 202527 de mayo de 20257 dQP002838 #21839 302/89718H LAFAYETTE MULTIPURPOSE COM. CENTER, INV#1400293693 DTD 5/6/25 $211,308.47$41,936
53 de junio de 202527 de mayo de 20257 dQP002834 #21839 302/89718H LAFAYETTE MULTIPURPOSE COM. CENTER, INV#1400293693 DTD 5/6/25 $211,308.47$27,958
63 de junio de 202527 de mayo de 20257 dQP002839 #21839 302/89718H LAFAYETTE MULTIPURPOSE COM. CENTER, INV#1400293693 DTD 5/6/25 $211,308.47$27,958
73 de junio de 202527 de mayo de 20257 dQP002788 #21839 302/89718H LAFAYETTE MULTIPURPOSE COM. CENTER, INV#1400293693 DTD 5/6/25 $211,308.47$3,210
83 de octubre de 20251 de octubre de 20252 dQP001671 #21612 302/89718H RANCHO CIENEGA PARK - SHADE STRUCTURE, INV# 95371-01 $9,735.46$9,735
928 de enero de 202626 de enero de 20262 dQP002883 #21777 302/89718H REYNIER PARK, INV# 92546-02 DTD 12/16/25 $204,348.43$204,348
105 de febrero de 20264 de febrero de 20261 d#21325 205/89SRGN ALLEGHENY PARK, INV# 74521-1 DTD 6/30/25 $205,486.96$205,487

Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.

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Forma de los pagos

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.