GastoContratosOrden de compra

¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC89CO22003919K?

$1.49 millones pagados a Play Power LT Farmington, Inc en 11 pagos del 13 de junio de 2022 al 10 de enero de 2024, con cargo a Recreation and Parks - Special Accounts / Maintenance at Recreation and Parks Facilities.

Para qué era

Maintenance at Recreation and Parks Facilities

La partida presupuestaria con más dinero, de las 4 a las que se carga esta orden.

Registros de aprobación

En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.

Se paga con

Recreation & Parks Grant

Un fondo de capital, normalmente financiado con bonos o subvenciones y no con los impuestos anuales.

Departamento: Recreation and Parks - Special Accounts

Todos los pagos, en orden

La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.

#PagadoFacturadoDemoraReferenciaMonto
113 de junio de 20228 de junio de 20225 d#21519 302/89728H-EC ECHO PARK CHILD CARE, INV# 1400256415A DTD 06/06/22 $52,806.41$52,806
212 de octubre de 20225 de octubre de 20227 d#21525 302/89728H-RC RANCHO CIENEGA CHILD CARE-PLAYGROUND, INV# 1400256416A DTD 09/19/22 $166,485.83$166,486
329 de noviembre de 202223 de noviembre de 20226 dQP001984 #21506 302/89718H MACARTHUR PARK, INV# 1400264592 DTD 11/21/22 $114,631.35$114,631
414 de febrero de 202310 de febrero de 20234 d#21572 302/89727H-EY EL SERENO RECREATION CENTER-PLAYGROUND, INV# 1400264836 DTD 1/11/23 $208,616.64$208,617
521 de marzo de 202316 de marzo de 20235 d#21572 302/89727H-EY EL SERENO RECREATION CENTER-PLAYGROUND, INV#1400264836A DTD 2/21/23 $134,202.16$134,202
624 de mayo de 202319 de mayo de 20235 d#21572 302/89727H-EY EL SERENO RECREATION CENTER-PLAYGROUND, INV#1400264836B DTD 5/15/23 $147,697.30$147,697
714 de junio de 20238 de junio de 20236 d#21570 302/89727H-GP GLENHURST PARK - PLAYGROUND, INV# 1400270464 DTD 06/06/23 $115,377.49$115,377
819 de julio de 202314 de julio de 20235 d#21576 302/89727H-EG GUARDIA PARK - PLAYGROUND, INV# 1400271562 DTD 06/21/23 $131,946.26$131,946
921 de septiembre de 20238 de septiembre de 202313 d#21570 302/89727H-GP GLENHURST PARK - PLAYGROUND, INV# 1400270464A DTD 07/18/23 $118,262.27$118,262
1022 de septiembre de 202311 de septiembre de 202311 d#21576 302/89727H-EG GUARDIA PARK - PLAYGROUND, INV# 1400271562A DTD 08/30/23 $157,483.08$157,483
1110 de enero de 20243 de enero de 20247 d#21376 205/89SRGQ LINCOLN HEIGHTS RC, INV# 81965-001 DTD 10/13/23 $138,995.75$138,996

Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.

Descargar esta tabla: ·

Forma de los pagos

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.