GastoContratosOrden de compra

¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC88CO25004078K?

$681 mil pagados a Commercial Coating Company Inc. en 13 pagos del 17 de octubre de 2024 al 20 de noviembre de 2025, con cargo a Recreation and Parks / Contractual Services.

Para qué era

Contractual Services

La partida presupuestaria con más dinero, de las 2 a las que se carga esta orden.

Registros de aprobación

En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.

Se paga con

Recreation and Parks

Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.

Departamento: Recreation and Parks

Todos los pagos, en orden

La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.

#PagadoFacturadoDemoraReferenciaMonto
117 de octubre de 202420 de septiembre de 202427 dPOINT FERMIN LIGHTHOUSE - EMERGENCY IRON FENCE REMOVAL PROJECT NTP 8/21/24- FINAL$18,000
26 de noviembre de 20249 de octubre de 202428 dCENTRAL SERVICE YARD FLEET SERVICES REPAIR SHOP - EMERGENCY ASPHALT REPAIR NTP 9/9/24- FINAL$9,750
330 de enero de 20252 de enero de 202528 dCSY EQUIPMENT DIVISION PARKING LOT ASPHALT OVERLAY PROJECT NTP 11/25/24- FINAL$43,500
423 de abril de 202526 de marzo de 202528 dASCOT HILLS PARK - PARKING LOT REFURBISHMENT PROJECT. NTP 2/5/25- FINAL$48,000
518 de junio de 20256 de junio de 202512 dVALLEY PLAZA - RESURFACE AND RESTRIPE PARKING LOT PROJECT NTP 4/21/25- FINAL$67,500
618 de junio de 20259 de junio de 20259 dJIM GILLIAM RC - REAR DRIVEWAY REPAIR NTP 3/19/25- FINAL$47,500
718 de junio de 20253 de junio de 202515 dSEPULVEDA POOL PARKING LOT PROJECT NTP 4/15/25- FINAL$38,000
810 de julio de 20257 de julio de 20253 d#21271 205/88NMAH ELYSIAN PK SOLANO CYN, INV# 2507002 DTD 07/02/25 $45,860.00$45,860
917 de julio de 202514 de julio de 20253 d#21271 205/88NMAH ELYSIAN PK SOLANO CYN, INV# 2507003 DTD 7/02/25 $14,800.00$14,800
1018 de julio de 202514 de julio de 20254 d#21271 205/88NMAH ELYSIAN PK SOLANO CYN, INV# 2507001 DTD 07/02/25 $1,000.00$1,000
114 de agosto de 20257 de julio de 202528 dSOUTH LA WETLANDS - HISTORICAL BUILDING EMERGENCY SECURITY REPAIRS PROJECT NTP 3/25/25- FINAL$243,095
1225 de septiembre de 202515 de septiembre de 202510 dJIM GILLIAM RC - REAR DRIVEWAY REPAIR CO#1 NTP 5/15/25 (6/16/25)$15,000
1320 de noviembre de 202523 de octubre de 202528 dEXPO CENTER - BOARDWALK REFURBISHMENT NO.1 PROJECT NTP 4/29/25 (6/9-6/20/25)$88,750

Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.

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Forma de los pagos

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.