GastoContratosOrden de compra

¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC88CO23003919K?

$1.11 millones pagados a Play Power LT Farmington, Inc en 9 pagos del 21 de febrero de 2023 al 27 de diciembre de 2024, con cargo a Recreation and Parks / Projects Cashflow.

Para qué era

Projects Cashflow

La partida presupuestaria con más dinero, de las 2 a las que se carga esta orden.

Registros de aprobación

En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.

Se paga con

Recreation & Parks Grant

Un fondo de capital, normalmente financiado con bonos o subvenciones y no con los impuestos anuales.

Departamento: Recreation and Parks

Todos los pagos, en orden

La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.

#PagadoFacturadoDemoraReferenciaMonto
121 de febrero de 202313 de febrero de 20238 d#21474 205/88900H ELYSIAN VALLEY REC CENTER - PLAYGROUND, INV# 1400264666 DTD 01/17/23 $323,814.54$323,815
221 de marzo de 202316 de marzo de 20235 d#21474 205/88900H ELYSIAN VALLEY REC CENTER - PLAYGROUND, INV# 1400264666A DTD 03/02/23 $16,635.00$16,635
330 de marzo de 202323 de marzo de 20237 d#21580 205/88900H MOUNT CARMEL RECREATION CENTER-PLAYGOUND, INV# 1400267281 DTD 02/22/23 $189,343.41$189,343
44 de abril de 202330 de marzo de 20235 d#21580 205/88900H MOUNT CARMEL RECREATION CENTER-PLAYGOUND, INV# 1400267281A DTD 03/20/23 $75,752.00$75,752
524 de abril de 202320 de abril de 20234 d#21474 205/88900H ELYSIAN VALLEY REC CENTER - PLAYGROUND, INV# 1400264666B DTD 04/04/23 $85,276.01$85,276
61 de junio de 202323 de mayo de 20239 d#21580 205/88900H MOUNT CARMEL RECREATION CENTER-PLAYGOUND, INV#1400267281B DTD 05/04/23 $166,809.38$166,809
71 de junio de 202323 de mayo de 20239 d#21474 205/88900H ELYSIAN VALLEY REC CENTER - PLAYGROUND, INV# 1400264666C DTD 05/05/23 $4,158.75$4,159
827 de noviembre de 20233 de noviembre de 202324 d#21467 205/88RMDG ROSS SNYDER RECREATION CENTER - SHADE, INV# 80884-002 DTD 11/01/23 $1,609.72$1,610
927 de diciembre de 202424 de diciembre de 20243 d#21694 205/88900H TUJUNGA SPREAD GROUNDS BASIN 8, INV# 84980-001 DTD 12/19/24 $243,823.09$243,823

Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.

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Forma de los pagos

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.