GastoContratosOrden de compra

¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra CPO88260000471898?

$687 pagados a San Diego Police Equip Co Inc en 2 pagos el 16 de julio de 2026, con cargo a Recreation and Parks / Maintenance Materials, Supplies & Services.

Para qué era

Maintenance Materials, Supplies & Services

Partida presupuestaria.

Descripción de la orden, tal como se publicó:

AMMO FOR DEPARTMENT

Registros de aprobación

En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.

Orden con fecha del 27 de abril de 2026.

Se paga con

Recreation and Parks

Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.

Departamento: Recreation and Parks

Todos los pagos, en orden

La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.

#PagadoFacturadoDemoraReferenciaMonto
116 de julio de 202622 de junio de 202624 dAMMUNITION, G2 9MM, 147 GRAIN, SPEER GOLD DOT, ITEM# 54226,$481
216 de julio de 202622 de junio de 202624 dAMMUNITION, 12 GA, 00 BUCK, 9PLT, RED RECOIL, FEDERAL TACTIC$206

Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.

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Forma de los pagos

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.