GastoContratosOrden de compra

¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra CPO88240000474834?

$167 mil pagados a Lincoln Equipment Inc en 15 pagos del 24 de julio de 2024 al 8 de octubre de 2024, con cargo a Recreation and Parks / Maintenance Materials, Supplies & Services.

Para qué era

Maintenance Materials, Supplies & Services

Partida presupuestaria.

Descripción de la orden, tal como se publicó:

POOL CHEMICALS FOR UPCOMING POOL SEASON

Registros de aprobación

En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.

Orden con fecha del 3 de abril de 2024.

Se paga con

Recreation and Parks

Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.

Departamento: Recreation and Parks

Todos los pagos, en orden

La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.

#PagadoFacturadoDemoraReferenciaMonto
124 de julio de 202417 de julio de 20247 dJLW-45-8534 SD7288P CPN-10-291 LMI SD SERIES PUMP 600 GPD$58,708
224 de julio de 202417 de julio de 20247 dJLW-45-8532 SD4388P CPN-10-290 LMI SD SERIES PUMP 345.6GPD$29,696
324 de julio de 202417 de julio de 20247 dSWH-45-1000 22152-01 SOLUTION SODIUM CPN-08-120 HYPOCHLORITE$16,895
424 de julio de 202417 de julio de 20247 dGHS-45-8501 100JL5A3STAA 3/8" 100GPD CPN-10-106 DUAL CONTROL$10,430
524 de julio de 202417 de julio de 20247 dGHS-45-809 45MJL5A3STAA 120V 50GPD 25PSI CPN-10-096 3/8" ADJ$4,386
624 de julio de 202417 de julio de 20247 dGHS-45-8510 85MJL2A3STAA 3/8" 17GPD CPN-10-100 SINGLE CONTRO$3,411
724 de julio de 202417 de julio de 20247 dGHS-451-9514 25 79.40 PK 1,985.00 MCCP204 5/PK #4 SANTOPRENE$2,174
824 de julio de 202417 de julio de 20247 dGHS-45-1007 QP254-1 CLASSIC/ SVP CPN-11-QP254-1 QUICKPRO PUM$1,742
924 de julio de 202417 de julio de 20247 dBLU-451-4079 A-002N-7T 7/16" A100N SERIES CPN-11-310 TUBING$767
1024 de julio de 202417 de julio de 20247 dBLU-451-4077 A-002N-6T 3/8" A1N20A-6T PUMP CPN-11-305 TUBING$682
1124 de julio de 202417 de julio de 20247 dGHS-451-4038 UCINJ38 3/8" CPN-11-UCINJ38 INJECTION CHECK VAL$610
1224 de julio de 202417 de julio de 20247 dGHS-451-4019 MCCVDB0 CPN-11-MCCVDB0 CHECK VALVE DUCKBILL$477
1324 de julio de 202417 de julio de 20247 dGHS-451-4088 MANUT00 3/8" CPN-11-MANUT00 CONNECTING NUT$209
1424 de julio de 202417 de julio de 20247 dGHS-451-4015 UCDBINJ .25" CPN-11-UCDBINJ INJECTION CHECK VAL$196
158 de octubre de 20246 de agosto de 202463 dJLW-45-8532 SD4388P CPN-10-290 LMI SD SERIES PUMP 345.6GPD$36,296

Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.

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Forma de los pagos

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.