GastoContratosOrden de compra

¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC54CO18129645M?

$574 mil pagados a AECOM Technical Services Inc en 25 pagos del 9 de abril de 2018 al 22 de diciembre de 2020, con cargo a Non-Departmental / Prop O-Argo Drainage Basin Proj.

Para qué era

Prop O-Argo Drainage Basin Proj

Partida presupuestaria.

Descripción de la orden, tal como se publicó:

100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F

Registros de aprobación

En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.

Orden con fecha del 5 de marzo de 2018.

Se paga con

General Fund

Dinero de impuestos de uso discrecional, que compite con la policía, los bomberos, los parques y todo lo demás.

Departamento: Non-Departmental

Todos los pagos, en orden

La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.

#PagadoFacturadoDemoraReferenciaMonto
19 de abril de 201828 de febrero de 201840 dCO129645 AECOM TOS#10 EW40067F INV#2000023264$635
210 de abril de 20189 de marzo de 201832 dCO129645 AECOM TOS#10 EW40067F INV#2000028239$24,488
310 de abril de 201828 de diciembre de 2017103 dCO129645 AECOM, INC. TOS#10 EW40067F INV#37991598$24,117
427 de abril de 201819 de diciembre de 2017129 dCO129645 AECOM TOS#10 EW40067F INV#38005359$5,854
56 de septiembre de 20184 de agosto de 201833 d100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F$8,511
629 de octubre de 20189 de octubre de 201820 d100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F$7,658
712 de diciembre de 201823 de octubre de 201850 d100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F$17,051
812 de diciembre de 20187 de noviembre de 201835 d100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F$10,692
91 de febrero de 201923 de noviembre de 201870 dCO129645 TOS#10 WO#EW40067F INV.#2000131422$12,206
106 de marzo de 201918 de diciembre de 201878 d100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F$20,392
1113 de mayo de 20196 de febrero de 201996 d100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F$21,963
1223 de mayo de 201917 de abril de 201936 d100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F$24,895
1323 de mayo de 201918 de abril de 201935 d100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F$22,814
1429 de mayo de 20198 de mayo de 201921 d100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F$66,548
156 de junio de 201921 de mayo de 201916 d100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F$27,214
1629 de julio de 201915 de julio de 201914 d100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F$34,139
1714 de agosto de 201929 de julio de 201916 d100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F$60,258
189 de septiembre de 201921 de agosto de 201919 d100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F$25,139
192 de octubre de 201918 de septiembre de 201914 d100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F$26,360
2027 de noviembre de 201924 de octubre de 201934 d100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F$31,117
214 de diciembre de 201919 de noviembre de 201915 d100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F$20,491
228 de enero de 202018 de diciembre de 201921 d100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F$30,462
2326 de febrero de 202022 de enero de 202035 d100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F$29,142
241 de abril de 202017 de marzo de 202015 d100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F$18,308
2522 de diciembre de 20206 de noviembre de 202046 d100/54/00M210/NTP 082217/TOS #10/WO #EW40067F$3,253

Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.

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Forma de los pagos

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.