GastoContratosOrden de compra

¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC40CO26134067M?

$1.29 millones pagados a United Riggers/Erectors Inc en 16 pagos del 12 de septiembre de 2025 al 26 de agosto de 2026, con cargo a General Services / Construction Materials.

Para qué era

Construction Materials

Partida presupuestaria.

Descripción de la orden, tal como se publicó:

ENC AL1&AL2 VRS NTP, VRS WO# BOE SAN PEDRO CH PLAZA RENOV

Registros de aprobación

En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.

Orden con fecha del 25 de agosto de 2025.

Se paga con

General Fund

Dinero de impuestos de uso discrecional, que compite con la policía, los bomberos, los parques y todo lo demás.

Departamento: General Services

Todos los pagos, en orden

La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.

#PagadoFacturadoDemoraReferenciaMonto
112 de septiembre de 202527 de agosto de 202516 dNTP 4148-4 WO H4500018 BOE SAN PEDRO CH PLAZA/RENOV$6,983
212 de septiembre de 202521 de agosto de 202522 dNTP 4176 WO H4500100 BOE SAN PEDRO CH PLAZA/RENOV$3,548
328 de enero de 202631 de diciembre de 202528 dNTP 4212 WO J5230100 BOE ABH SUNSET / DEMOBILIZATION$26,158
418 de febrero de 202620 de enero de 202629 dNTP 4200 WO J1750100 BOE SILVER LAKE BRANCH LIBRARY / DECARBONIZATION$175,132
520 de febrero de 202617 de febrero de 20263 dNTP#4256 WO#H8352300 BOE FS 39 PH 3/HVAC$16,655
627 de febrero de 202626 de enero de 202632 dNTP#4212-1 WO#J5230104 BOE ABH SUNSET / DEMOBILIZATION$25,338
79 de marzo de 20266 de febrero de 202631 dNTP#4083R2 WO#H9140100 BSS 2484 E. OLYMPIC BL/CANOPY$545,787
827 de marzo de 202627 de febrero de 202628 dNTP#4148-5R WO#H4500012 BOE SAN PEDRO CH PLAZA / RENOV$16,192
91 de abril de 20264 de marzo de 202628 dNTP#4148-3 WO#H4500020 BOE SAN PEDRO CH PLAZA/RENOV$2,508
1023 de junio de 202626 de mayo de 202628 dNTP#4243 WO#J5940100 FD FS 11 / AWNING INSTALLATION$117,155
1110 de julio de 202611 de junio de 202629 dNTP#4243-1 WO#J5940103FD FS 11 / AWNING INSTALLATION$16,458
1216 de julio de 202618 de junio de 202628 dNTP#4243 WO#J5940100 FD FS 11 / AWNING INSTALLATION$179,435
1322 de julio de 202625 de junio de 202627 dNTP#4256 WO#H8352300 BOE FS 39 PH 3/ HVAC$16,334
1431 de julio de 20262 de julio de 202629 dNTP#4243-2 WO#J5940104 FD FS 11 / AWNING INSTALLATION$4,133
153 de agosto de 20268 de julio de 202626 dNTP 4243 WO J5940100 FD FS 11/AWNING INSTALLATION$97,457
1626 de agosto de 202629 de julio de 202628 dNTP 4083-5 WO H9140006 BSS 2484 E. OLYMPIC BL/CANOPY$41,244

Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.

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Forma de los pagos

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.