GastoContratosOrden de compra

¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra SC40CO24130350M?

$321 mil pagados a Pro-Craft Construction,inc. en 10 pagos del 15 de noviembre de 2023 al 6 de marzo de 2025, con cargo a General Services / Public Safety Facilities - Police.

Para qué era

Public Safety Facilities - Police

La partida presupuestaria con más dinero, de las 3 a las que se carga esta orden.

Registros de aprobación

  • Contrato C-130350Adjudicación registrada en el portal de compras de la Ciudad; vea más abajo.

Se paga con

MICLA Lease Rev Com Paper Ntes

Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.

Departamento: General Services

Adjudicado y pagado hasta ahora

El portal de compras de la Ciudad, RAMP, registra el contrato C-130350 (el número incluido en el de esta orden, SC40CO24130350M) como adjudicado a Pro-Craft Construction, Inc. por $2.5 millones (tipo registrado: request for bid), vigente desde el 3 de noviembre de 2017 y hasta el 2 de noviembre de 2020. Esta orden ha pagado $321.1 mil, el 13% de esa cifra.

El monto y las fechas de la adjudicación son los que se ingresaron en RAMP; las enmiendas posteriores que cambian el tope o el plazo de un contrato no siempre se reflejan allí, y un contrato puede pagarse con órdenes que no aparecen en esta página. Título en RAMP: “Provide and/or Install Various Types of Natural Gas and Sewer Line Plumbing Services”. Ver la adjudicación en RAMP (en inglés)

Todos los pagos, en orden

La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.

#PagadoFacturadoDemoraReferenciaMonto
115 de noviembre de 202320 de octubre de 202326 dENCUMBER $2,449.09 IN LINE 1 FOR INVOICE# 22188-11$2,449
29 de febrero de 20245 de enero de 202435 dENCUMBER $20,128.76 IN CL 2 AL 3 FOR INV#22188-13$20,129
39 de febrero de 20244 de enero de 202436 dTO PAY CL 2 AL 1 FOR INVOICE# 22188-14$16,237
49 de febrero de 20244 de enero de 202436 dTO PAY $1,207.82 CL 2 AL 2 FOR INVOICE# 22188-15$1,208
519 de marzo de 20248 de marzo de 202411 dENCUMBER $3011.08 IN LINE 3 FOR INVOICE#23200-1$3,011
616 de abril de 20248 de marzo de 202439 dTO PAY $34,697.85 CL 4 AL 2 FOR INVOICE# 23200-3$34,698
716 de abril de 20248 de marzo de 202439 dTO PAY $18,902.70 CL 4 AL 1 FOR INVOICE# 23200-2$18,903
830 de abril de 202429 de marzo de 202432 dTO PAY $71,427.75 CL 5 AL 1 FOR INVOICE#23200-5$71,428
920 de junio de 20245 de junio de 202415 dENCUMBER $153,000.00 CL 6 AL 2$76,500
106 de marzo de 20256 de febrero de 202528 dPAY FOR $76,500 CL 6 AL 2$76,500

Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.

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Forma de los pagos

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Adjudicación tomada de RAMP Opportunity Awards (h8mw-iegk), vinculada por el número de contrato incluido en el número de esta orden y por el nombre del proveedor. Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.