GastoContratosOrden de compra

¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra CPO40260000466241?

$5 mil pagados a V T P Inc en 18 pagos el 11 de agosto de 2026, con cargo a General Services / Maintenance Materials, Supplies & Services.

Para qué era

Maintenance Materials, Supplies & Services

Partida presupuestaria.

Descripción de la orden, tal como se publicó:

QTE# 24989 04/02/2026 QUOTE FOR MAT AND FLOOR REPLACEMENT

Registros de aprobación

En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.

Orden con fecha del 8 de abril de 2026.

Se paga con

General Fund

Dinero de impuestos de uso discrecional, que compite con la policía, los bomberos, los parques y todo lo demás.

Departamento: General Services

Todos los pagos, en orden

La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.

#PagadoFacturadoDemoraReferenciaMonto
111 de agosto de 202623 de julio de 202619 dTILE, RUBBER, 24" X 24" , RAISED ROUND (RT) JOHNSONITE$1,116
211 de agosto de 202623 de julio de 202619 dVINYL COMPOSITE TILE "ARMSTRONG STONEX" SIZE: 1/8" X 12" X 1$584
311 de agosto de 202623 de julio de 202619 dLABOR, COVE SHEET VINYL, REG. TIME$570
411 de agosto de 202623 de julio de 202619 dLABOR, CUSTOM PREP. OF FLOOR, OVERTIME$328
511 de agosto de 202623 de julio de 202619 dREMOVAL OF VCT (NON-ASBESTOS TILE) OVERTIME$311
611 de agosto de 202623 de julio de 202619 dEPOXY, FOR INSTALLATION, RUBBER TILES, 2 GAL PAIL. "ENDURA"$295
711 de agosto de 202623 de julio de 202619 dUNDERLAYMENT, FLOOR PREP, "ARDEX " FEATHER FINISH.$248
811 de agosto de 202623 de julio de 202619 dINSTALLATION OF VINYL CHLORIDE TILE (VCT) OVERTIME$242
911 de agosto de 202623 de julio de 202619 dSERVICE, SCRAPING, OVERTIME$206
1011 de agosto de 202623 de julio de 202619 dSERVICE, SEAL, WAX, BURNISH (BUFF) & CLEAN FLOOR. VCT AND RE$161
1111 de agosto de 202623 de julio de 202619 dBASE, COVE, 6" RUBBER, COLORS "BURKE"$157
1211 de agosto de 202623 de julio de 202619 dSERVICE, FLOORING, RELATED, OVERTIME$131
1311 de agosto de 202623 de julio de 202619 dREDUCER/METAL, UNIVERSAL/POWERHOUSE$114
1411 de agosto de 202623 de julio de 202619 dADHESIVE, COVER BASE, 30 OZ TUBE "BURKE"$78
1511 de agosto de 202623 de julio de 202619 dADHESIVE, TILE IN 4 GAL. CONTAINER. HENRY'S #430$53
1611 de agosto de 202623 de julio de 202619 dADHESIVE, SUPPLY PRIMER, "PARABOND-M60", (OR EQUAL), IN 5 GA$40
1711 de agosto de 202623 de julio de 202619 dLABOR, REMOVAL, COVE BASES, OVERTIME$17
1811 de agosto de 202623 de julio de 202619 dSERVICE, INSTALL (OVER TIME. RATE) REDUCER/METAL$8

Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.

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Forma de los pagos

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.