GastoContratosOrden de compra

¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra CPO38190000450428?

$1 mil pagados a Nestle Waters N.A. Brand: Arrowhead en 2 pagos el 8 de abril de 2019, con cargo a Fire / FEMA Usr 2015.

Para qué era

FEMA Usr 2015

Partida presupuestaria.

Descripción de la orden, tal como se publicó:

SRS 6922 DUSTIN HAVERSTICK EOP-DISASTER RESPONSE

Registros de aprobación

En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.

Orden con fecha del 11 de enero de 2019.

Se paga con

Fire Department Grant

Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.

Departamento: Fire

Todos los pagos, en orden

La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.

#PagadoFacturadoDemoraReferenciaMonto
18 de abril de 201919 de febrero de 201948 dWATER, DRINKING, 0.5 LITER BOTTLES, ARROWHEAD MOUNTAIN SPRIN$1,138
28 de abril de 201919 de febrero de 201948 dDELIVERY CHARGE PER LOCATION$6

Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.

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Forma de los pagos

Fuentes

Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.