GastoContratosOrden de compra
¿Cuánto ha pagado la Ciudad con la orden de compra CPO38190000450428?
$1 mil pagados a Nestle Waters N.A. Brand: Arrowhead en 2 pagos el 8 de abril de 2019, con cargo a Fire / FEMA Usr 2015.
Para qué era
FEMA Usr 2015Partida presupuestaria.
Descripción de la orden, tal como se publicó:
SRS 6922 DUSTIN HAVERSTICK EOP-DISASTER RESPONSE
Registros de aprobación
En los registros de pago de esta orden no aparece ningún expediente del Concejo, número de contrato ni autorización de pago.
Orden con fecha del 11 de enero de 2019.
Se paga con
Fire Department Grant
Ingresos restringidos (subvenciones, cuotas o un impuesto dedicado) que solo pueden gastarse en este propósito; no es dinero de impuestos del Fondo General.
Departamento: Fire
Todos los pagos, en orden
La Ciudad numera las solicitudes de pago de forma consecutiva, así que el orden aquí es el orden en que se aprobaron. Varias solicitudes pagadas el mismo día suelen indicar que las facturas se retuvieron y se liberaron juntas.
| # | Pagado | Facturado | Demora | Referencia | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 de abril de 2019 | 19 de febrero de 2019 | 48 d | WATER, DRINKING, 0.5 LITER BOTTLES, ARROWHEAD MOUNTAIN SPRIN | $1,138 |
| 2 | 8 de abril de 2019 | 19 de febrero de 2019 | 48 d | DELIVERY CHARGE PER LOCATION | $6 |
Demora: días entre la fecha de la factura y el pago.
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Forma de los pagos
Fuentes
Contralor de Los Ángeles, Checkbook LA (pggv-e4fn), consultado en vivo y agrupado por po_num, que está presente en cerca del 90% de los pagos. Los expedientes del Concejo enlazan al Council File Management System de la Secretaría Municipal (en inglés). Los mayores contratos de la Ciudad · El registro de pagos.